クラウドベースのレストラン向けソフトウェア企業であるToast Inc. (NYSE: TOST)は、2024年10月30日に行われた第3四半期決算発表で堅調な業績を報告しました。同社のCEOであるAman Narang氏は、約7,000の純新規店舗の追加により、総店舗数が約127,000に達し、前年同期比28%の増加を記録したという大幅な成長を強調しました。
Toastの定期的な粗利益ストリームは35%増加し、調整後EBITDAは1億1,300万ドル、GAAP営業利益は3,400万ドルを報告しました。戦略的優先事項と新製品の発売に焦点を当て、Toastは第3四半期の堅調な結果に基づいて通期見通しを引き上げました。
主なポイント
- Toastの純店舗数は7,000増加し、総店舗数は約127,000に達し、前年同期比28%の成長を記録。
- 定期的な粗利益ストリームは35%成長し、調整後EBITDAは1億1,300万ドル、GAAP営業利益は3,400万ドルに達成。
- 顧客エンゲージメントを向上させるためのブランドアプリやSMSマーケティングなどの新製品を発売。
- 食品・飲料小売業や国際市場への戦略的拡大、Potbelly Sandwich Worksとのパートナーシップを含む。
- Toastは通期見通しを引き上げ、2023年と比較してより多くの純店舗数の追加を予想。
会社の見通し
- Toastは店舗数の拡大、製品提供の拡充、新市場セグメントへの参入、および営業レバレッジの達成を継続する計画。
- 会社は勢いを維持し、特に小売および国際市場での提供を戦略的に拡大することに楽観的。
- 通期の調整後EBITDAは3億5,200万ドルから3億6,200万ドルと予想され、26%のマージンを反映。
弱気なハイライト
- 営業費用は11%増加し、販売、マーケティング、研究開発への投資が主な要因。
- 解約率は10%をわずかに上回り、主に小規模レストランに影響。
- 第3四半期の1店舗あたりの総決済額(GPV)は3%減少し、この傾向は第4四半期も続くと予想。
強気なハイライト
- 年間経常収益(ARR)が28%増加し、フィンテックおよびサブスクリプションの粗利益が35%成長するなど、堅調な財務実績。
- SaaS ARRは33%成長し、サブスクリプション収益は前年同期比44%増加。
- 決済ARRは23%上昇し、フィンテック粗利益は27%増加。
- 総決済額(GPV)は417億ドルに達し、前年同期比24%の成長を記録。
未達成項目
- 決算発表において、会社は具体的な未達成項目について言及しませんでした。
Q&Aハイライト
- 会社の価格戦略に関する議論では、成長を支援するための長期的アプローチとして、的を絞った調整が示唆されました。
- 第3四半期の小規模な顧客コホートに対する軽微な価格変更は、第4四半期に大きな影響を与えないと予想されています。
- エンタープライズパイプラインは成長しており、大規模クライアント向けの製品機能によってサポートされています。
Toast Inc.の第3四半期決算発表は、市場拡大と製品提供の強化に戦略的に焦点を当てた、強力な成長段階にある企業の姿を描き出しました。リーダーシップの会社の軌道に対する自信は、主要分野への投資増加と将来に対する楽観的な見通しによって裏付けられています。Toastの業績と将来を見据えた声明は、投資家や市場観察者にとって引き続き注目の的となるでしょう。
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